বাজেট ফরম
ইউপির বার্ষিক বাজেট
৯নং পীরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি-৭৮৫৭৬-৬৯)
উপজেলাঃ পীরগঞ্জ জেলাঃ রংপুর
অর্থবছর - ২০১৫-২০১৬ আয় এর প্রাক্কলন
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট টাকা ২০১৫-২০১৬ | চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট টাকা ২০১৪-২০১৫ | পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত টাকা ২০১৩-২০১৪ | |||
নিজস্ব তহবিল | অন্যাণ্য তহবিল | মোট | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | |
প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
| |
হাতে নগদ |
|
|
|
|
| |
ব্যাংক জমা | ২,১০,৯৮২ | ২,২৬৩ | ২,১৩,২৪৫ | ২১,৭৮,৪১০ | ৪,১৬,৪০৮ | |
মোট প্রারম্ভিক জের | ২,১০,৯৮২ | ২,২৬৩ | ২,১৩,২৪৫ | ২১,৭৮,৪১০ | ৪,১৬,৪০৮ | |
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
| |
কর আদায় | ৬,৫৬,৯৮৫ |
| ৬,৫৬,৯৮৫ | ১১,৪৪,৪০২ | ৩,১৬,০৭২ | |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১,৫০,০০০ |
| ১,৫০,০০০ | ১,৫০,০০০ | ১,১৪,৩৫০ | |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
|
| |
(ক) খোয়াড় | ৮,০০০ |
| ৮,০০০ | ৮,০০০ | ৭,৭০০ | |
(খ) পুকুর | ০০ |
| ০০ | ৭০,০০০ | ০০ | |
(গ) হাট বাজার | ৪,২৫,০০০ |
| ৪,২৫,০০০ | ২,২৫,০০০ | ১০,২৫,৩৯০ | |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৫,০০০ |
| ৫,০০০ | ৫,০০০ | ০০ | |
সম্পত্তি থেকে আয় | ১০,০০০ |
| ১০,০০০ | ৩২,৬০০ | ৩,৩০০ | |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান |
| ৭,০৯,৯৫৮ | ৭,০৯,৯৫৮ | ৬,৭৪,৫০০ | ৬,৫৫,৯৬৫ | |
স্থবির সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ |
| ১২,০০,০০০ | ১২,০০,০০০ | ১৪,০০,০০০ | ৬,০৩,০০০ | |
সরকারি সূত্রে অনুদান |
| ১,৩৩,৫০,০০০ | ১,৩৩,৫০,০০০ | ১,১০,০০,০০০ | ১,৩০,৬১,৩৯৭ | |
সরকারি থোক বরাদ্য |
| ২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ২,৬৬,০৮২ | |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি |
| ৭০,০০০ | ৭০,০০০ | ৭০,০০০ | ০০ | |
অন্যান্য (জন্ম,মৃত্য) সনদ ফিস নাগরিককত্ব সনদ ফিস | ২৫,০০০ |
| ২৫,০০০ | ২৫,০০০ | ২৫,০৩০ | |
দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত |
| ২০,০০০ | ২০,০০০ | ২০,০০০ | ০০ | |
গাছ নিলাম | ৭,০০,০০০ |
| ৭,০০,০০০ | ৭,০০,০০০ | ৪,৮০,০০০ | |
অন্যান্য |
| ৪৫,০০,০০০ | ৪৫,০০,০০০ | ৪২,৩৩,৯০৮ | ৪২,৭২,৮২১ | |
মোট প্রাপ্তি | ২১,৯০,৯৬৭ | ২,০০,৫২,২২১ | ২,২২,৪৩,১৮৮ | ২,২১,৩৬,৮২০ | ২,১২,৪৭,৫১৫ | |
বাজেট ফরম
ইউপির বার্ষিক বাজেট
৯নং পীরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি-৭৮৫৭৬-৬৯)
উপজেলাঃ পীরগঞ্জ জেলাঃ রংপুর
অর্থবছর ২০১৫-২০১৬ ব্যয় এর প্রাক্কলন
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট টাকা ২০১৫-২০১৬ | চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট টাকা ২০১৪-২০১৫ | পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত টাকা ২০১৩-২০১৪ | |||
নিজস্ব তহবিল | অন্যাণ্য তহবিল | মোট | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | |
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
| |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৪,৯৬,৮৫০ | ১,৫৫,৭০০ | ৬,৫২,৫৫০ | ৭,২৮,১৭৫ | ২,৪৫,৮৫০ | |
কর্মকর্তা ও কর্মচারদদের বেতন ভাতা | ১০,০০০ | ৫,৫৪,২৫৮ | ৫,৬৪,২৫৮ | ৫,২৮,৮০০ | ৫,০০,২৬৫ | |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১,২১,০৪৭ |
| ১,২১,০৪৭ | ২,৭০,০০০ | ৪৩,৭৯০ | |
প্রিন্টিং ও স্টেশনারী | ৫০,০০০ | ২০,০০০ | ৭০,০০০ | ৭০,০০০ | ৩৬,৩৭৬ | |
ডাক ও তার | ৫,০০০ |
| ৫,০০০ | ৫,০০০ | ০০ | |
বিদ্যুৎ বিল | ১,২৫,০০০ |
| ১,২৫,০০০ | ১,২৫,০০০ | ২৩,৫০২ | |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ২০,০০০ | ১,০০,০০০ | ১,২০,০০০ | ১,৫০,০০০ | ০০ | |
গাছের হিস্যা | ৫,৬০,০০০ |
| ৫,৬০,০০০ | ৫,৬০,০০০ | ৩,৮৪,০০০ | |
অন্যান্য ব্যয় | ৫০,০০০ |
| ৫০,০০০ | ১,৫১,৭৯৭ | ১,৭০,৬০৫ | |
উন্নয়ন মূলক ব্যয় |
|
|
|
|
| |
কৃষি প্রক্কলন | ২০,০০০ | ২,০০,০০০ | ২,২০,০০০ | ২,৫০,০০০ | ০০ | |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিস্কাশন | ৭৫,০০০ | ১৩,০০,০০০ | ১৩,৭৫,০০০ | ১১,০০,০০০ | ১৭,০০,২৮০ | |
রাস্তা নিমার্ণ ও মেরামত | ২,০০,০০০ | ১,০২,১৭,২৬৩ | ১,০৪,১৭,২৬৩ | ১,০০,৯৫,০৪৮ | ৯০,০৪,১৪৯ | |
গৃহ নিমার্ণ ও মেরামত |
| ১,৫০,০০০ | ১,৫০,০০০ | ১,৫০,০০০ | ০০ | |
স্থানীয় সম্পদ রক্ষনাবেক্ষ্ণ |
| ৫,০০,০০০ | ৫,০০,০০০ | ৫,০০,০০০ | ০০ | |
শিক্ষা কর্মসূচি | ২০,০০০ | ১৩,০০,০০০ | ১৩,২০,০০০ | ৭,০০,০০০ | ১২,৫৯,৯৯০ | |
সেচ ও বাধ |
| ২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ০০ | |
তথ্য ও প্রযুক্তি | ৫০,০০০ | ১,৫০,০০০ | ২,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ | ০০ | |
প্রশিক্ষন ও শিক্ষা সমপ্রসারন |
| ৩,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ | ৪,০০,০০০ | ৪,৩৩,৫১১ | |
অন্যান্য | ১,৮৪,৫২০ | ৪৯,০২,০০০ | ৫০,৮৬,৫২০ | ৫৬,৩৯,৭৫৫ | ৫২,৬৬,৭৮৭ | |
মোট ব্যয় | ১৯,৮৭,৪১৭ | ২,০০,৪৯,২২১ | ২,২০,৩৬,৬৩৮ | ২,১৯,২৩,৫৭৫ | ১,৯০,৬৯,১০৫ | |
সমাপনী জের | ২,০৩,৫৫০ | ৩,০০০ | ২,০৬,৫৫০ | ২,১৩,২৪৫ | ২১,৭৮,৪১০ |
সংযুক্তি